你們稅局說要查賬嗎,要是有說,你這個就調(diào)為0? 應(yīng)補退稅額,你要退稅,就對應(yīng)填寫退稅申請表就可以
老師,我們稅務(wù)局說我們?nèi)ツ甑钠髽I(yè)所得稅多繳了,稅管員說把它平住,怎么做啊?
老師,今天好郁悶啊,接到稅管員電話,說是我單位所屬2017年報企業(yè)所得稅有筆多繳稅款二千多,叫我查一下當(dāng)年為啥多繳了稅,還有就是稅款有沒有退!我上電子稅務(wù)局查詢真的是有一筆多繳的錢,可是當(dāng)年我不在公司,這賬不是我做的,我現(xiàn)在要怎么回復(fù)稅管員呢?謝謝老師幫忙
稅務(wù)局說我們2017年的企業(yè)所得稅多繳7千多,這個要怎么做
老師企業(yè)所得稅的余額是8000多,去稅務(wù)補繳企業(yè)所得稅的時候只交了4000多,這個我們要怎么做賬做平
老師,我賬里面的利潤表本年累計比這個稅務(wù)局的企業(yè)所得稅報表要多呀!多了好幾千,怎么辦
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
但是稅管員說看能不能把企業(yè)所得稅申調(diào)下,減少成本好象是,這個要怎么做
那按你們這樣,對應(yīng)需要去刪除17年憑證,實務(wù)中一般是直接納稅調(diào)整表,去其他下面納稅調(diào)增就可以,不是直接修改憑證,對方不是叫你們改匯算清繳表嗎,叫你們調(diào)憑證????
他說先把企業(yè)所得稅匯算清繳年報做平,這個是什么意思,要怎么操作
應(yīng)補退稅額/25%%2B彌補虧損-納稅調(diào)整=利潤總額 ,不滿足小型微型企業(yè)話,按25%
老師,意思是直接去稅務(wù)局改2017年企業(yè)所得稅年度匯算清繳表,對嗎
是的,是的,是的,你看你們稅局可以系統(tǒng)改不,我看部分學(xué)員反饋系統(tǒng)可以改,電子稅務(wù)局更正申報下面可以更正,
應(yīng)補退稅額為什么要除25%+彌補虧損 (這個是什么-納稅調(diào)整(這個又是什么)老師我對這方面不懂,還望老師細(xì)講,謝謝老師
你直接截圖你這個17年年報,是倒推出來的,
還有彌補虧損表,你這個(利潤總額%2B-納稅調(diào)整-彌補虧損)=應(yīng)納稅所得額,這個稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)納稅額,
你去看你報表公式,這樣倒推就是上面我寫的了,