你好,自熱人去代開(kāi)發(fā)票,不會(huì)按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅,都按照勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅的。
老師,請(qǐng)教一下:包工頭去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,稅務(wù)局是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅?
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票,什么情形下按勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅,什么情形下按經(jīng)營(yíng)所得核定征收個(gè)稅?
想問(wèn)一下什么情形下查賬征收,什么情況下查定征收??jī)煞N情況下的稅怎樣繳納?經(jīng)營(yíng)所得又是什么?麻煩老師詳細(xì)介紹一下。
個(gè)人代開(kāi)工程款按勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納?個(gè)人代開(kāi)運(yùn)費(fèi)按什么繳納個(gè)稅?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了建筑服務(wù)發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)公司還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,如果需要交是按勞務(wù)報(bào)酬還是什么呢?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開(kāi)增值稅發(fā)票是不是只能開(kāi)普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開(kāi)不了數(shù)電專(zhuān)用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專(zhuān)項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒(méi)有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來(lái)這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶(hù)用房子抵我們公司賬款,我們給他們開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶(hù)了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬(wàn),分解支付后剩余100萬(wàn)。張100萬(wàn)轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問(wèn)題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
那自然人能代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?
你好,一樣的,按照勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅。