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你好,感謝您的回答。1和3我大概明白了,其中第2個問題:我已經(jīng)和第三方公司確認(rèn)了,是有這種不帶票話費(fèi)代充業(yè)務(wù),因為他們公司申請了代付代繳差額報稅,所以他們收了我公對公轉(zhuǎn)給他們錢是可以不給我開票的。我的問題是那我該怎么做賬呢,上家不給我開票,下家又是國際公司不要票,我也不給他開票,如何處理這個問題呢

2021-01-22 02:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-22 04:22

同學(xué),你好。收入費(fèi)用都可做無票申報,但是若是一般納稅人費(fèi)用建議還是開票,不然所得稅前不得扣除。 代理公司的上家可以協(xié)商開票。

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同學(xué),你好。收入費(fèi)用都可做無票申報,但是若是一般納稅人費(fèi)用建議還是開票,不然所得稅前不得扣除。 代理公司的上家可以協(xié)商開票。
2021-01-22
同學(xué)你好 這個處置完資產(chǎn)之后按照賬上的錢來分
2023-04-18
你好,是香港公司開發(fā)票嗎
2022-02-23
你好 等下 看一下再回你?
2023-02-27
同學(xué)你好 這個是可以的哦 2.這個您們開出去發(fā)票就是收入,做其他業(yè)務(wù)收入 3.這個沒有辦法
2021-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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