您好,是需要繳納附加稅。
你好問下小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的普票免稅,我第四個季度普票開了26萬,專票開了4.5萬,合計超過30萬都要交稅,還是說26萬普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
小規(guī)模納稅人,代開專票了,但是普票專票合計沒有超過季度30萬,增值稅已交,附加稅怎么計算,有無減免?謝謝
老師 小規(guī)模納稅人開普票未超過30萬不用交稅,開專專票只要開就需要交稅。我想問季度納稅時普票和專票分別核算然后匯總繳納嗎?
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開普票未超過30萬,但加上自開的專票就超了了30萬,我想問是普票和專票加在一起超過30萬交稅,還是只交專票部分,普票未超過30萬的不用交
老師你好,我想問下,小規(guī)模納稅人,有開專票,但專票和普票季度合計不超30萬,用交附加稅嗎
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
我想問下,所得稅申報表上的收入和成本就是利潤表上收入成本的本年累計,沒錯吧
您好,您的理解非常正確
老師,我想問下,增值稅申報表是只需要填寫附表一和附表三嗎?這幾個是怎么算的
您好,是的,就這些表格就可以的。是根據(jù)銷售收入乘以3%
但是不是優(yōu)惠政策是1%嗎?
您好,所以減免2%部分,只繳納1%