同學(xué)你好 借費(fèi)用 貸銀行存款
老師,請問一下 我收到其他部門撥款時財務(wù)會計借:銀行存款 貸:其他收入 支付時對應(yīng)的財務(wù)會計分錄怎么做?
老師,這道例題,待到下一預(yù)算期或批準(zhǔn)納入預(yù)算時,財務(wù)會計是: 借:其他應(yīng)付款 貸:財政撥款收入; 預(yù)算會計是:借:其他支出 貸:財政撥款預(yù)算收入;我的問題是預(yù)算會計不應(yīng)該是借:資金結(jié)存 貸:財政撥款預(yù)算收入嗎?
老師,單位工會經(jīng)費(fèi)分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費(fèi)回?fù)軙r 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
請問事業(yè)單位,財務(wù)會計分錄為,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,預(yù)算會計怎么做分錄呢
對公賬戶取現(xiàn)出來借款入其他應(yīng)收款,還款現(xiàn)金時,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他用收款,然后財務(wù)拿現(xiàn)金去銀行存入對公賬戶,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金,請問老師這樣操作和做會計分錄可以么
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
借其他費(fèi)用還是業(yè)務(wù)活動費(fèi)?老師
老師 是借其他費(fèi)用還是業(yè)務(wù)活動費(fèi)?
非營利組織的可以計入業(yè)務(wù)活動成本