您好,借:管理費用-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
#提問#老師,年會使用的酒店,前面支付一半訂金了,已經(jīng)計入預(yù)付里,年會舉行后支付尾款,收到發(fā)票,怎么錄分錄?
事業(yè)單位在沒有實行政府預(yù)算會計前,將一筆項目全部款項50萬的專用基金在做分錄時,全部使用。實際只支付20萬。當時做的分錄時借專用基金50萬,貸銀行存款20萬,其他應(yīng)付款30萬。現(xiàn)在2021年該筆尾款30萬已支付。請問這筆分錄怎么做,需要做相應(yīng)的預(yù)算會計嗎?求回答。
你好,老師 請問2000年預(yù)提了一筆費用,做的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 21年5月收到了預(yù)提費用的相關(guān)發(fā)票,公司也支付了這筆費用,那分錄怎么做,收到的發(fā)票貼哪個分錄后面
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因為當時不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會計怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進去。
老師好!2020年有支的車輛保險費8000元,會計錄入借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,2022年預(yù)付賬款還一直掛著,現(xiàn)在查實,2020年已收到發(fā)票8000無,會計末入賬,現(xiàn)在要怎樣處理,分錄怎樣寫
老師面試預(yù)算會計應(yīng)該注意什么呢
老師2題bd為什么不對啊?
公司賣車,二手車發(fā)票誰開?
老師,我們是旅游行業(yè),會議費能抵扣成本嗎?簽訂是這樣的發(fā)票,還是做費用,能做成本嗎
購買材料的運輸費計入什么科目
垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備的零散配件款,總價100萬,應(yīng)該折舊多少年?而且是易耗,估計實際使用時間最多3年
退稅的稅負率怎么算啊,要加出口退稅額嗎
老師,選項A為什么不是可抵扣暫時性差異
老師你好,生產(chǎn)企業(yè),出口發(fā)票本月開的話,本月也可以正常申報退稅嗎,我我們是十號左右申報退稅,我現(xiàn)在開票可以到10號申報退稅嗎
老師,您好!問下員工在上班期間被馬蜂蟄了,去醫(yī)院治療的費用,是不是憑醫(yī)療憑證報銷就可以了?可以所得稅前扣除嗎?
專票不用價稅分離?
可以不價稅分離,在認證專票的時候,選擇不抵扣認證即可
金額比較大,還是想價稅分離
您好,借:管理費用-福利? ?借:進項稅? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款? ?借:管理費用-福利? ?貸:進項稅轉(zhuǎn)出