你好,管理人員的記入管理費(fèi)用,車(chē)間的記入生產(chǎn)成本
碰到這種題目,怎么區(qū)分直接材料直接人工和制造費(fèi)用? 生產(chǎn)耗用的材料就是直接材料,車(chē)間耗用的材料就是制造費(fèi)用,管理部耗用的材料是管理費(fèi)用?
廠部管理人員工資和車(chē)間管理人員工資計(jì)入什麼科目,廠部管理耗用材料和生產(chǎn)車(chē)間耗用材料計(jì)入的科目
1.新華工廠生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料50000元用于產(chǎn)品生產(chǎn),領(lǐng)用材料4000元車(chē)間一般耗用,廠部耗用6000元。 2.新華工廠本月發(fā)放工資40000元:生產(chǎn)工人工資30000元,車(chē)間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資9000元。 編制上述會(huì)計(jì)分錄
車(chē)間生產(chǎn)工人和車(chē)間管理人員的工資分別計(jì)入哪個(gè)科目
好用原材料七萬(wàn)元,其中基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)用60萬(wàn)元,車(chē)間一般耗用8000元,行政管理部門(mén)耗用2000元,外購(gòu)燃料一萬(wàn)元,基本生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)用8000元,行政管理部門(mén)耗用2000元外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用5000元,其中生產(chǎn)好用3500元,車(chē)間照明耗用800元,行政管理部門(mén)耗用700元,本月應(yīng)付職工薪酬共計(jì)20萬(wàn)元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資,12萬(wàn)元車(chē)間管理人員工資三萬(wàn)元行政管理人員工資五萬(wàn)元
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
你好老師,你回答的是工資計(jì)入的科目嗎
工資和領(lǐng)用材料都是一樣的哦。
好的謝謝老師
不客氣。歡迎再次提問(wèn)。如果滿意請(qǐng)好評(píng)哦。謝謝