你好!配電箱留在工地上,那歸屬權是屬于誰的呢?是屬于甲方的,還是你們的呢?這個配電箱的用途能否說明白點呢?

老師,現(xiàn)在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補過來計入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目?
工地施工買過30個配電箱,金額一萬多,當時入賬入了固定資產(chǎn)。項目完結了,配電箱需要留在工地上,賬上應該怎么做調(diào)整?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設備發(fā)票,當月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務收入,并結轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農(nóng)民工工資專項賬戶,他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務應該怎么處理
幾年前暫估的次年調(diào)整所得稅一直未有發(fā)票,后付的款可以沖付款掛在其他應收款的?
老師,請問,只有驗收單沒有發(fā)票,讓我們計入固定資產(chǎn),這種情況下,我們不折舊合規(guī)嗎?
資產(chǎn)負債表里其他應付款是負數(shù)是什么意思?
老師你好!公司給擔保公司支付貸款的擔保手續(xù)費應怎么做賬務處理?
老師,電子憑證工具包在哪里下載?有網(wǎng)址嗎?
老師,一般納稅人汽車銷售公司,庫存商品汽車轉(zhuǎn)公司試駕車,會計分錄怎么寫
老師你好,請問我司被跨區(qū)域的專管員檢查稅務問題,公司本身的專管員查了公司和法人股東沒風險,問了跨區(qū)域?qū)9軉T是稽查局的嗎?回答不是,只是專管員。 這是什么情況呢?
請問一下各位老師,咨詢類企業(yè),當月或者幾個月都沒有收入,甚至跨年也沒有收入,人員工資計入勞務成本的情況下,那當月或者年底是否要結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里去呢。還是直接調(diào)整到營業(yè)費用-工資里?
請問個體戶成本發(fā)票,也是跟小規(guī)模公司一樣在明年匯算清繳5.31號取回都可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
應收賬款是負數(shù)是什么意思?
我公司只負責地基基礎,完工要撤場,配電箱留在工地,我公司就不要了。相當于送給甲方了。因為后續(xù)工程還要使用配電箱。送給甲方,就屬于甲方了。之前購買時候入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在該如何調(diào)賬?
你好!那需要把之前的固定資產(chǎn)沖掉,直接做一筆反分錄,已經(jīng)計提的也做紅字沖銷掉,將這個配電箱計入成本中。
成本計入什么科目?間接費用嗎?
你好!成本計入工程成本中,不屬于間接費用,屬于你這個工程的實際成本。