你好!配電箱留在工地上,那歸屬權(quán)是屬于誰的呢?是屬于甲方的,還是你們的呢?這個配電箱的用途能否說明白點(diǎn)呢?
老師,現(xiàn)在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項(xiàng)包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過來計入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個賬目?
工地施工買過30個配電箱,金額一萬多,當(dāng)時入賬入了固定資產(chǎn)。項(xiàng)目完結(jié)了,配電箱需要留在工地上,賬上應(yīng)該怎么做調(diào)整?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機(jī)器一個項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項(xiàng)目成本嗎?
我們有個項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開一個農(nóng)民工工資專項(xiàng)賬戶,他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項(xiàng)賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項(xiàng)目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
我公司只負(fù)責(zé)地基基礎(chǔ),完工要撤場,配電箱留在工地,我公司就不要了。相當(dāng)于送給甲方了。因?yàn)楹罄m(xù)工程還要使用配電箱。送給甲方,就屬于甲方了。之前購買時候入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在該如何調(diào)賬?
你好!那需要把之前的固定資產(chǎn)沖掉,直接做一筆反分錄,已經(jīng)計提的也做紅字沖銷掉,將這個配電箱計入成本中。
成本計入什么科目?間接費(fèi)用嗎?
你好!成本計入工程成本中,不屬于間接費(fèi)用,屬于你這個工程的實(shí)際成本。