您好,一月份的不能做到12月賬里
老師,12月份的成本,到12月份底發(fā)票還沒(méi)有收到,對(duì)方1月份才開(kāi)出來(lái),先計(jì)提,到匯算清繳清前把票補(bǔ)進(jìn)去,可以嗎
老師,有個(gè)客戶(hù)12月份開(kāi)出很多發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),1月份開(kāi)進(jìn)來(lái)很多,可以做到12月賬里頭嗎
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目12 月份開(kāi)始做的,有很多成本票了,但是合同還沒(méi)下來(lái),估計(jì)明年一二月才會(huì)下來(lái),到時(shí)候我們才開(kāi)票給甲方,這個(gè)成本我可以12月先做賬入成本嗎
老師,21年1-12月發(fā)票有很多報(bào)銷(xiāo)員工沒(méi)有給過(guò)來(lái)可以入到1月來(lái)嗎?
你好..我想問(wèn)一下..1月份供應(yīng)商把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)..我們交了很多稅..2月份供應(yīng)商把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)..還有什么辦法可以挽救的嘛
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開(kāi)1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開(kāi)傭金票經(jīng)營(yíng)范圍要有什么
您好。我的對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)昨天銀行說(shuō)賬戶(hù)已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開(kāi)居間服務(wù)費(fèi) 我的經(jīng)營(yíng)范圍要選擇什么
請(qǐng)問(wèn)老師民間非營(yíng)利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報(bào)表就是2024年一年的報(bào)表吧,可以在匯算清繳直接填寫(xiě)
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),開(kāi)了3%的專(zhuān)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯算也不可以用是吧,匯算是對(duì)12月份結(jié)束進(jìn)賬的票據(jù)的匯算。如果有個(gè)合同,是20年簽的呢,可以用嗎
如果你做成本,最晚匯算清繳前可以稅前扣除
老師,我不可以做到12月份里面,匯算不是對(duì)截止12月份票據(jù)匯算嗎,這次開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票做成本,我該做到幾月份呀
您好,匯算清繳是到次年的五月末結(jié)束
十二月的發(fā)票就做到12月的帳上
老師,是到5月末結(jié)束,他匯算的不是2020年的賬嗎,跟我我一月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票有關(guān)系嗎
你現(xiàn)在具體想問(wèn)什么是問(wèn)成本票還是進(jìn)項(xiàng)?
我想問(wèn)我開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,小規(guī)模公司,成本呀
如果你去年12月份暫估了成本,然后一月份回來(lái)發(fā)票可以稅前扣除
一月份收到發(fā)票時(shí),貼到暫估的分錄后邊也可以,就是這樣不太正規(guī)
老師,我12月份暫估了成本,然后1月份發(fā)票就可以貼到12月份賬里面了是吧,跟匯算沒(méi)關(guān)系了是吧
你好,是的,可以這樣處理,就是不太正規(guī)