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老師,2019年賬上有成本暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本51000,貸:應(yīng)付賬款:暫估,只是為了不交稅暫估成本的,怎么沖這筆賬???會計(jì)分錄不是很懂

2021-01-17 21:08
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2021-01-17 21:16

借應(yīng)付帳款貸利潤分配

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借應(yīng)付帳款貸利潤分配
2021-01-17
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:應(yīng)付職工薪酬100 借:主營業(yè)務(wù)成本-100,貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021-04-19
借勞務(wù)成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款,貸勞務(wù)成本
2024-07-19
你暫估的成本是什么成本
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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