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老師好,法人在公司成立之前購進(jìn)了固定資產(chǎn),公司在2020年5月份成立之后,法人在2020年12月份把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到公司名下,并且開具了發(fā)票,2021年1月份也就是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),一次性稅前扣除了,這樣有稅務(wù)分險(xiǎn)嗎?會(huì)有什么后果?

2021-01-17 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 20:05

你好,同學(xué)。不影響,這是可以享受這優(yōu)惠的。

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快賬用戶5327 追問 2021-01-17 20:08

好的,謝謝老師 聽別的同事說不可以,所以以為自己申報(bào)錯(cuò)了,這下放心了

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齊紅老師 解答 2021-01-17 20:09

并沒有的,可以這樣處理的

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快賬用戶5327 追問 2021-01-17 20:21

老師,比如我2020年1月份購進(jìn)固定資產(chǎn)(挖掘機(jī))原值26萬,折舊年限10年,殘值率是5%,那么我2021年申報(bào)固定資產(chǎn)一次性稅前扣除時(shí),優(yōu)惠明細(xì)表填寫如下:資產(chǎn)原值26萬,賬載折舊金額22641.63元,一般規(guī)定計(jì)算折舊金額22641.63元,享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算折舊金額26萬,納稅調(diào)減金額237358.37元,享受加速折舊優(yōu)惠金額237358.37元,這樣填寫正確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:16

對(duì)的對(duì)的,正確的,這里填寫沒問題。

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快賬用戶5327 追問 2021-01-17 21:17

老師,如果表填寫錯(cuò)誤,但是企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,那還能作廢重新填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 21:41

你這個(gè)已經(jīng)繳納了的話你就去大廳去重新更正或者是你不跟著,你匯算的時(shí)候去多退少補(bǔ)。

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