你好,同學(xué)。不影響,這是可以享受這優(yōu)惠的。
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
好的,謝謝老師 聽別的同事說不可以,所以以為自己申報(bào)錯(cuò)了,這下放心了
并沒有的,可以這樣處理的
老師,比如我2020年1月份購進(jìn)固定資產(chǎn)(挖掘機(jī))原值26萬,折舊年限10年,殘值率是5%,那么我2021年申報(bào)固定資產(chǎn)一次性稅前扣除時(shí),優(yōu)惠明細(xì)表填寫如下:資產(chǎn)原值26萬,賬載折舊金額22641.63元,一般規(guī)定計(jì)算折舊金額22641.63元,享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算折舊金額26萬,納稅調(diào)減金額237358.37元,享受加速折舊優(yōu)惠金額237358.37元,這樣填寫正確嗎?
對(duì)的對(duì)的,正確的,這里填寫沒問題。
老師,如果表填寫錯(cuò)誤,但是企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,那還能作廢重新填寫嗎?
你這個(gè)已經(jīng)繳納了的話你就去大廳去重新更正或者是你不跟著,你匯算的時(shí)候去多退少補(bǔ)。