您好,1月份發(fā)放,是2月份申報(bào)個(gè)稅。 年終獎(jiǎng)12月份已經(jīng)計(jì)提了,1月份發(fā)放了,是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
老師,發(fā)放20年年終獎(jiǎng),12月計(jì)提,1月份發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào)是在2月份申報(bào)1月份的個(gè)稅嗎?20年企業(yè)所得稅可以抵減獎(jiǎng)金部分嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)1月20日發(fā)放年終獎(jiǎng),3月份申報(bào)個(gè)人所得稅可以嗎?
老師好,21年的年終獎(jiǎng),想要按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅,就必須在12月份內(nèi)發(fā),不能12月份計(jì)提,1月份發(fā)放嗎?(如果1月份發(fā)放,就要并必22年的綜合所得?)
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說(shuō)年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是小型微利企業(yè),是不是12月份計(jì)提21年年終獎(jiǎng),然后我們1月份才要發(fā)放年終獎(jiǎng),這樣可以嗎,然后如果1月份發(fā)放年終獎(jiǎng)了,是不是等2月份去申報(bào)個(gè)人所得稅。
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
好的,謝謝老師
不客氣的呢,如果您對(duì)老師的解答滿意還請(qǐng)五星好評(píng)喲~~
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),沒(méi)有發(fā)票入賬,如果想少交稅,可以做贊估嗎?
您好,暫估的發(fā)票,匯算清繳沒(méi)有辦法取得,是不能稅前扣除的
可以在1月份取得開(kāi)票,可以稅前扣除嗎
您好,只要在匯算清繳前(5月31日)取得發(fā)票,都可以扣除
好的,謝謝老師
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老師,暫估我做賬怎么做啊,收入支出都做賬嗎?還是就做個(gè)成本就可以???
您好,暫估一般都是成本的