執(zhí)行金融準(zhǔn)則的是金融保險(xiǎn)行業(yè)的 其他的行業(yè)選擇未執(zhí)行
老師,我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,請(qǐng)講解一下這兩條的意思分別是什么?謝謝
老師好,分公司,一般納稅人,獨(dú)立核算,請(qǐng)問(wèn)我們是否是小微企業(yè) ?謝謝!
老師好,一般納稅人開(kāi)6%專票做服務(wù)的,有個(gè)叫 可以申請(qǐng) 加計(jì)抵扣 是什么意思?麻煩老師幫忙解釋下謝謝
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不得以勞務(wù)出資,這其中的勞務(wù)是什么意思?能舉實(shí)例講解一下嗎?謝謝您!
請(qǐng)問(wèn)老師,境外公司對(duì)我司的貿(mào)易條件為DAP,不是CIF,這個(gè)是什么意思看不懂一點(diǎn),謝謝
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說(shuō)這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒(méi)有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬(wàn)元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬(wàn)元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬(wàn)元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來(lái)從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開(kāi)票的話一共要付多少錢
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問(wèn)主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說(shuō)我沒(méi)證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說(shuō)明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問(wèn)一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來(lái)自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師,我是個(gè)體工商戶戶12月份稅局代開(kāi)開(kāi)具了267500元的銷售普通發(fā)票,核定銷售額是75000元,那么我第四季度用繳納增值稅嗎
你好不需要交納增值稅的。
核定銷售額75000元,是什么意思?
這個(gè)核定的應(yīng)該是你的個(gè)人所得稅吧。
1.我們是個(gè)體工商戶,您說(shuō)的個(gè)人所得也就是經(jīng)營(yíng)所得對(duì)嗎? 2.什么是定期定額納稅申報(bào)?
你好是的,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。 就是你的征稅方式是定期金額的。
那我的增值稅申報(bào)表上的銷售額75000元又是什么意思?
這個(gè)不管 忽略就可以 增值稅沒(méi)有核定一說(shuō)
老師,我代開(kāi)銷售發(fā)票是不是增值稅申報(bào)表也需要填報(bào)上去,印花稅也要填上去
是的,都要填寫上去的。
老師,我代開(kāi)了20多萬(wàn)的普票,我應(yīng)該填到1欄?還是11欄?
你好 在 填寫在第11欄。
老師,能講解一下為什么是11欄?而不是1欄嗎?1欄什么情況下填寫?
你好,你需要交稅嗎?不需要交稅就在十一來(lái)。
自己填寫試下的 又寫 不壞
老師,我這里核定的75000元是一個(gè)季度的還是一個(gè)月的?怎么還繳稅啊?
這個(gè)人得問(wèn)你稅務(wù)局