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A公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。按合同規(guī)定該公司向B公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價(jià)款為40000元,增值稅5200元,同時(shí)向B公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項(xiàng)交貨后付清。請(qǐng)編制預(yù)收部分貨款的會(huì)計(jì)分錄

2021-01-17 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 13:07

你好 借銀行存款20000 貸預(yù)收賬款20000

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快賬用戶(hù)5927 追問(wèn) 2021-01-17 13:08

就這一個(gè)分錄嗎?但我看我同學(xué)都做了兩三個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-17 13:11

只是編制預(yù)售款額的分錄,不是全部

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快賬用戶(hù)5927 追問(wèn) 2021-01-17 13:12

謝謝老師

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快賬用戶(hù)5927 追問(wèn) 2021-01-17 13:26

預(yù)收不用繳稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 13:38

預(yù)收款不需要繳稅的

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你好 借銀行存款20000 貸預(yù)收賬款20000
2021-01-17
你好 預(yù)收的時(shí)候,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 銷(xiāo)售的時(shí)候,借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 其余款項(xiàng)交貨后付清,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022-03-24
您好 價(jià)款額為4000元,增值稅稅為5200元 是不是價(jià)款少了一個(gè)0?
2022-04-28
您好 1.購(gòu)入5A材料一批,買(mǎi)價(jià)10000元,增值稅稅額1300元,合計(jì)11300元。 借 原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300 5A材料驗(yàn)收人庫(kù),開(kāi)出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個(gè)月。 借 應(yīng)付賬款11300 貸 應(yīng)付票據(jù)11300 兩個(gè)月后通過(guò)銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問(wèn)題。 借 應(yīng)付票據(jù)11300 貸 銀行存款11300 2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價(jià)款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時(shí),向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項(xiàng)交貨后付清。 借 銀行存款20000 貸 預(yù)收賬款25200 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額5200
2022-03-24
您好 1.購(gòu)入5A材料一批,買(mǎi)價(jià)10000元,增值稅稅額1300元,合計(jì)11300元。 借 原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)付賬款11300 5A材料驗(yàn)收人庫(kù),開(kāi)出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個(gè)月。 借 應(yīng)付賬款11300 貸 應(yīng)付票據(jù)11300 兩個(gè)月后通過(guò)銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問(wèn)題。 借 應(yīng)付票據(jù)11300 貸 銀行存款11300 2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價(jià)款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時(shí),向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項(xiàng)交貨后付清。 借 銀行存款20000 貸 預(yù)收賬款25200 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額5200
2022-03-24
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