借:營業(yè)外支出5000 貸:其他應收款——XX客戶5000
老師我去年收入分錄借應收賬款5000貸主營業(yè)務收入5000借庫存商品3000貸應付賬款3000成本是主營業(yè)務成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應收-5000貸主營業(yè)務收入-5000借庫存-3000貸應付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產自銷在稅務官網可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應交稅費,應交增值稅轉入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調增增填在啥位置?。?/p>
可是我們收到才4500
你不是說少了5000元嗎,就是少的5000元的分錄。實際支出50000元,實際收到45000元,中間隔差是5000元
就是我收到他的錢的時候,是做其他應付款嗎?
你收到的錢,應是沖減其他應收款。
老師我是先收到錢,在給客戶充的油。
按你說的情況,先收款,后付款,可以用其他應付款核算處理。
老師,那是不是也可以掛在其他業(yè)務收入或其他業(yè)務支出這個科目也可以。
這個不是其他業(yè)務收入與其他業(yè)務支出,屬于代收代付款。
哦。好的,謝謝老師。
祝學習進步,工作順利
老師,雖然是代收代付,但是客戶去加沒了以后,油站會開發(fā)票給我們公司。
一、嚴格說,你們這個是虛抵增值稅的行為。因為錢不是你們出的,是應由客戶抵扣的進項稅,拿給你們抵扣了進項稅。 二、這個是屬于客戶付款,客戶加油的行為。
是的,違規(guī),公司好多這種代開代買發(fā)票來抵扣稅和賺點,就是我做內賬,老板要求按外帳的標準,需要記的清清楚楚,我還在學習階段,蒙的,不知道怎么做。
只能加強學習處理了。