你好,買來如果是自己消費的,不可以。
公司購買酒,取得的增值稅專用發(fā)票,能勾選認(rèn)證,這上面的稅能抵扣么?
老師,購買酒水取得的增值稅專用發(fā)票已勾選認(rèn)證,報稅抵扣了?,F(xiàn)在做賬要怎么處理呢?
取得的酒類增值稅專用發(fā)票不能勾選抵扣嗎?
采購貨物,取得的專用發(fā)票,外貿(mào)一般納稅人,勾選平臺應(yīng)該選退稅勾選嗎?選成了認(rèn)證抵扣,能修改嗎
增值稅發(fā)票認(rèn)證勾選平臺現(xiàn)在新增一個不抵扣勾選,這項是不是用于企業(yè)取得的進(jìn)項專票但卻不能抵扣的專票來認(rèn)證操作的?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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謝謝老師! 有自己消費的也有送人的,有什么情況可以抵扣么?這個怎么處理怎么做賬?
你好,你買了銷售出去的話可以抵扣,如果是福利費招待費的都不可以抵扣。
那不能抵扣的話,要勾選認(rèn)證么?
是認(rèn)證后,再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
你也可以勾選之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出也可以選擇不抵扣勾選,直接價稅合計做賬。
哦,好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。