您好!1.法人墊付貨款 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-法人名字 2.銷售商品時要確認(rèn)收入, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3.同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 4.稅前扣除指的是所得稅申報(bào)。
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計(jì)小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
老師,我有以下幾個問題需要請教,有一筆6000的做了庫存商品,對應(yīng)的那筆銷售金額9000的也要做庫存商品出庫吧?是不是要做三次?如何做 因?yàn)槟莻€6000是法人墊付貨款,報(bào)銷時不需要涉及庫存商品吧 那個未分配利潤可以分配嗎,如何分配呀? 今天申報(bào)季報(bào)增值稅,我沒有看到那些平時開的成本票(如話費(fèi) 交通 招待費(fèi)發(fā)票)不是可以稅前扣除嗎?在哪看的那些扣除稅費(fèi)的
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個月有個運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私不是嚴(yán)查嗎?我們經(jīng)常都是用私戶收款的現(xiàn)在老板經(jīng)常看快手上一堆稅收籌劃視頻發(fā)來我看,我們是凍品經(jīng)銷商企業(yè),老板看到視頻說進(jìn)貨沒有票,銷貨不開票的走個體戶,2是如果進(jìn)貨沒有票,銷貨要開票的走小規(guī)模,怎樣如何如何利用這些政策,這樣就算走的話那是其他兩個公司也要錄什么入庫單,出庫單吧?是不是,因?yàn)槲覀冇羞M(jìn)銷存入庫,出庫,庫存來著,不可能就是說直接這樣操作吧?那不是把現(xiàn)在的賬分成三個公司去做這樣嗎?
老師,①我們是小規(guī)模納稅人,銷售是銷售眼鏡,日銷售量,有鏡片,有鏡框,只是開銷售票子的(每個月報(bào)無票收入),還用寫出庫單嗎?因?yàn)橐粋€月得賣上百個或者上千額的,店員也不會開出庫單了,直接是那種銷售票子,可不可以?我們購進(jìn)的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少,這個也沒做過入庫單,直接就記憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②(本人是兼職會計(jì))我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進(jìn)的時候就是精煤多少噸及金額(正規(guī)發(fā)票單一品種),還用寫入庫單嗎?出庫的時候也是精煤,直接銷售也需要些出庫單嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
銷售商品時不需要做出庫嗎? 所得稅申報(bào)再那個環(huán)節(jié)查看呢? 幫忙看一下那個未分配利潤是不是代表盈利了怎么分配
那就是說,庫存商品做兩次就好?買材料入庫一次,銷售時不用做出庫?直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就好
庫存商品一借一貸就平了,出庫就是那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證從借方轉(zhuǎn)到貸方,是虧損。 所得稅申報(bào)要登入電子稅務(wù)局查看!
如果盈利了也不用轉(zhuǎn)嗎?年度
盈利了也要結(jié)轉(zhuǎn),和虧損是反方向結(jié)轉(zhuǎn)。
這就是算結(jié)轉(zhuǎn)了吧?還需要再進(jìn)行別的操作嗎? 我是用的做賬軟件
是的,這就算是結(jié)轉(zhuǎn)了,可以關(guān)閉賬期了。
那老師,請問這個是指?
如果系統(tǒng)沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)就要手工結(jié)轉(zhuǎn),可以按月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次結(jié)轉(zhuǎn)。
那請問我那個是算是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? 我用的金蝶下的會計(jì)云軟件。
你可以看一下本年利潤科目的余額是不是零,是的話就是結(jié)轉(zhuǎn)完了。
那這就為0啦?
你這是憑證,要點(diǎn)擊本年利潤科目進(jìn)去明細(xì)賬查看,或者在科目余額表查看。
庫存商品一借一貸就平了,出庫就是那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。=——老師,必須同銷售一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎,因?yàn)槲忆N售是月初的,結(jié)轉(zhuǎn)是月底一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,因?yàn)槭擒浖鲑~一鍵結(jié)轉(zhuǎn)的,跟結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣,可以嗎
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證需要附銷售一起嗎
這是憑證,要點(diǎn)擊本年利潤科目進(jìn)去明細(xì)賬查看,或者在科目余額表查看。==老師,幫忙看下這個算是本年利潤無余額嗎
這是憑證,要點(diǎn)擊本年利潤科目進(jìn)去明細(xì)賬查看,或者在科目余額表查看。==老師,幫忙看下這個算是本年利潤無余額嗎
本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,沒有余額了。成本月底結(jié)轉(zhuǎn)可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)成本的和結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證,要不要打印?需要附銷售一起嗎?還是單獨(dú)
要打印,按憑證號順序排就可以了。
好的,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益的憑證可以放一起吧
可以,是正確的就行。