你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)填寫的,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初減期末等于利潤表的本年利潤數(shù)。
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上未分配利潤上個月對的,這個月報表出來資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額大于年初加利潤表本年累計數(shù),我該怎么著手找問題?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是? 怎么看利潤表利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤關(guān)系
老師我現(xiàn)在要編張利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,但我沒明白資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的關(guān)系,,這個利潤表上的數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤那,怎么算出來的
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師,你看下這個數(shù)怎么得來的。我就是算不出來
利潤那的期末數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤那,我對不上號
你好,你的科目余額表呢?
因為是這樣子的,之前的會計這2019年都是零提交,2018年是有數(shù)據(jù)的,也沒賬套,都是亂提交的,2019年報她們沒提交,所以我現(xiàn)在想編些數(shù)據(jù)提交,所以我就想算下利潤表上的年末數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)怎么對比的,剛拍的是別的賬套的
你好!資產(chǎn)負(fù)債表51行的期初減期末等于利潤表的最下面那一行的累計金額。
好的,謝謝老師,
老師,我提交報表后才看到所得稅,那我沒錄這張憑證怎么辦,我也是第一次提交,不是結(jié)賬完了才提交申報表嗎,那交1399的所得稅是怎么體現(xiàn)的
匯算清繳時處理嗎還是怎么樣的,沒懂這個流程
你好!現(xiàn)在可以申請更改申報的。
老師,我剛重新反賬后錄入憑證,借,所得稅,貸應(yīng)交稅費,所得稅,然后申報表的利潤表那我就輸入所得稅的1399元,然后提交,這樣對嗎,對負(fù)責(zé)表沒影響吧
你好!資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤會變化
分錄對嗎
只是在利潤表和負(fù)債表那改,其他的主表有哪需要改的嗎,抱歉,第一次提交,謝謝
你好!是的,分錄沒有錯誤
好的,感謝老師,
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝