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請(qǐng)問(wèn)老師,公司為小規(guī)模傳媒公司,租賃攝影儀器的費(fèi)用 怎么做分錄?

2021-01-15 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-15 15:26

同學(xué)你好,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;

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快賬用戶2848 追問(wèn) 2021-01-15 15:26

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 15:31

同學(xué)你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎——是的;

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同學(xué)你好,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;
2021-01-15
您好,借:管理費(fèi)用等-租賃費(fèi) 貸:銀行存款
2024-04-11
財(cái)會(huì)2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。 借:管理費(fèi)用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-04-24
你好同學(xué),咱們現(xiàn)在是請(qǐng)的別人檢測(cè)呀,還是咱們公司就是提供檢測(cè)服務(wù)的。
2022-09-21
你好,分錄和外賬其實(shí)都差不錯(cuò),小企業(yè)老板一般比較關(guān)注公司是賺了還是虧了,做一個(gè)簡(jiǎn)單的利潤(rùn)損益表,成本費(fèi)用列示清楚,賬戶還有多少錢,還有多少錢沒(méi)收回來(lái)。
2021-06-22
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