你直接都做到開(kāi)辦費(fèi)就可以了
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年11做成立的公司。12月稅務(wù)登記,12月申報(bào)個(gè)稅3人9500元,餐飲發(fā)票600元。沒(méi)有買(mǎi)稅盤(pán)沒(méi)收入,沒(méi)有銀行流水,這個(gè)是虧損的,餐飲發(fā)票是做管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi)- 業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛??然后年報(bào)匯算清繳怎么報(bào)稅,不會(huì),
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說(shuō)做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
你好問(wèn)下,我老公我2020年12月工資收入一萬(wàn),公司打入他的工資卡平安銀行,然后老家父親承包了點(diǎn)業(yè)務(wù)10000塊錢(qián),需要建設(shè)銀行卡,父親只有一張建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入5000,然后打入我老公另一張建設(shè)卡5000,要了我老公身份證,以工資的形式轉(zhuǎn)入,對(duì)方說(shuō)要分兩張銀行卡轉(zhuǎn)入,以免扣稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)想到我老公這邊在職每個(gè)月已經(jīng)要漏水,以為5000沒(méi)超過(guò)不會(huì)扣了,請(qǐng)問(wèn)這種是不是在個(gè)稅匯算清繳扣稅這5000
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
餐飲發(fā)票 做到管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) ??不用寫(xiě)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛??
同學(xué),你好,你可以寫(xiě)明細(xì),匯算申報(bào)的時(shí)候,直接都做到管理費(fèi)用-其他里
確定這樣可以嘛?我以為要調(diào)增。
同學(xué),你好, 應(yīng)該這樣操作
怎樣??像你說(shuō)那樣放費(fèi)用 其他,還是調(diào)增??
同學(xué),你好,不用調(diào),直接做其他里就行了。
管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi) (其他) 然后匯算清繳也是填管理費(fèi)用其他就行了是吧。
同學(xué),你好,是這樣處理
我知道了,謝謝老師。
同學(xué),你好,不客氣的。