您好,需要交增值稅 附加稅 和個人所得稅 ,個人交 公司不用交

老師你好,問您一下公司員工和公司簽訂租車協議,比如每個月支付租金1000元,那員工是不得去稅務局給公司開具發(fā)票,然后員工得交增值稅和附稅,1000元所得還得并入工資薪金所得繳納個人所得稅?那之后在使用過程中的油費通行費是不就可以報銷了?然后保險和車輛維修費不可以報銷
老師,員工把車租給公司使用,簽訂租車協議,每年使用費6萬元,油費在公司報銷,員工和公司分別繳納哪些稅款?代開發(fā)票是一次性開票6萬元嗎?
老師,我公司名下無車,我能不能給員工簽訂租車協議,年租金寫1萬元可以嗎?個人去稅局代開發(fā)票的話需要交哪些誰,交多少稅呢。是代開的專用發(fā)票嗎?您看看這個協議可以嗎
老師,請問,員工個人的車租給公司簽訂一份租車協議5000元怎么計算的增值稅?需要繳納哪些稅?5000一年用去稅務局代開發(fā)票嗎?開的是專票?還是普票?稅率多少?
老師公司和員工簽訂私車公用協議,租賃協議,個人在稅務局代開4000元租賃發(fā)票給我們,那這個個人所產生的油費不管金額多少都可以報銷嗎,還有發(fā)生車輛維修費用也可以報銷嗎
個人轉入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應付款,錯把分錄做成借銀存,貸現金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應的進項稅怎么轉出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應的供暖取得的進項稅專票的金額。做進項稅轉出么?
老師,我們有個固定資產庫房,24年12月完工的,今年強拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報的時候是抵扣申報的,也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費,做收入了,因此涉及水費簡易申報,但是可以抵減申報。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財務報表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個專門提供修理維護醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術服務時購買的維修材料賬務處理計入什么科目?您有相關這類公司賬務處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務的人工費如果不進行工資薪金申報,請問發(fā)生和支付時應怎么賬務處理呢
每月分攤是5000元,一年是6萬,怎么開票才不用上個稅?
金額這么大 怎么開都得上稅
稅率是多少?
個稅稅率20%。增值稅稅率1%