你好。 你好,這個(gè)是不用分?jǐn)偟?,直接?jì)入當(dāng)期損益
老師,公司前兩年有筆被罰款虛開發(fā)票的事,這次罰款加滯納金是82113,金額大,老板想分?jǐn)値讉€(gè)月做,可以嗎
老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢?。恐x謝老師
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
您好!老師我想請(qǐng)問一下勞務(wù)已發(fā)生,但是沒有收到勞務(wù)公司開具的發(fā)票,也一直沒有付款,過了幾個(gè)月了才收到勞務(wù)公司的發(fā)票,由于金額比較大想分?jǐn)偟角皫讉€(gè)月去這個(gè)該怎么處理呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整