您好,是的,您的處理非常正確。
老師,你好。我們是子公司,轉(zhuǎn)給總司500元因沒有發(fā)票,總司不退回。是做下面分錄核銷嗎? 借:資產(chǎn)減值損失(信用減值損失) 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款
習(xí)題9題,老師解釋應(yīng)收平均平均值時(shí)要加回壞賬,是為了匹配,意思收入未減壞賬準(zhǔn)備因而應(yīng)收也不能減,我疑惑,哪里收入中沒減,用會(huì)計(jì)分錄,借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備,減值損失不是影響到了收入總額?
老師你好,我們之前對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失 100元,貸:壞賬準(zhǔn)備 100元,現(xiàn)在這筆應(yīng)收賬款2000元確定收不回了,做營(yíng)業(yè)外支出,分錄是這樣做嗎?:借:壞賬準(zhǔn)備100元 營(yíng)業(yè)外支出1900元,貸:應(yīng)收賬款2000元
老師,我們公司有一筆壞賬,是應(yīng)收賬款,收不回來(lái)了,對(duì)方公司注銷了,我想做 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備。 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款。 我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備,我應(yīng)該在哪里添加?
老師 公司沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,有一客戶經(jīng)法院判決只收回小部分應(yīng)收款,不能收回部分做借:信用減值損失,貸:應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備,然后借:應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款可以嗎
老板自己的車,拿給公司用,產(chǎn)生的修理費(fèi)可以報(bào)賬嗎
下午好老師請(qǐng)問下,小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會(huì)計(jì)分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒有業(yè)績(jī),沒有發(fā)工資,那個(gè)稅還用申報(bào)嗎
無(wú)票支出保險(xiǎn)費(fèi) 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個(gè)人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問問,公司收到保險(xiǎn)發(fā)票時(shí),我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過了三個(gè)月,發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過2個(gè)月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開錯(cuò)了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實(shí)際支付的金額會(huì)有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請(qǐng)問老師,液壓油開票的時(shí)候選擇哪一類
你好,請(qǐng)教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項(xiàng)目,現(xiàn)在B說項(xiàng)目都虧了,我們要去查賬,這個(gè)要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號(hào)換成 換行符?
沒有附件也可以?
您好,您這個(gè)有內(nèi)部審批即可,
老師,看了沒有以上科目,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可否計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這樣情況較少
您好,您還是計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目,做無(wú)票支出即可,
那不能稅前扣除了
您好,是的,無(wú)論計(jì)哪個(gè)科目,這個(gè)都不能稅前扣除