你好:這個(gè)差額是很正常的,沒有影響的
老師,我們征繳單上失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是9542,費(fèi)額是28.62,但我在申報(bào)時(shí)基數(shù)填9542,系統(tǒng)上費(fèi)額出來是28.63。我把基數(shù)填9540,費(fèi)額就是28.62了,為了保持和征繳單上費(fèi)額一致,我可以申報(bào)時(shí)基數(shù)填9540嗎?
這是我在社保局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù),一個(gè)人的社保基數(shù)是3600,那么我們現(xiàn)在做工商年報(bào)時(shí)單位繳費(fèi)基數(shù)填7200嗎?還有本期實(shí)際繳費(fèi)金額又是怎么?個(gè)人部分和單位部分都填進(jìn)去嗎?
老師,你好!8月份醫(yī)保局出單6月和7月基數(shù)調(diào)增的數(shù)據(jù),兩個(gè)月每個(gè)人個(gè)人繳費(fèi)部分一共是9.08元,那我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填寫基本醫(yī)療保險(xiǎn)這一欄可以加上這補(bǔ)繳的金額上去嗎
老師,社保局上月基數(shù)上調(diào)了,但是我單位上月就提前申報(bào)扣款繳費(fèi)了,到了這個(gè)月社保系統(tǒng)上調(diào)的基數(shù)自動(dòng)更新了,我公司正常申報(bào)了,我是想問上月上調(diào)的部分我公司沒有按最新的基數(shù)報(bào),這個(gè)月按最新的基數(shù)報(bào)了,上月的基數(shù)和最新的基數(shù)有差額,這種情況我公司需要補(bǔ)上月的嗎?
#提問#社會(huì)保險(xiǎn)單位職工年度工資申報(bào)填寫年度工資總額是按應(yīng)發(fā)工資填寫(大概每人應(yīng)發(fā)工資月平均工資4890,年度工資總額58722,還是按我們社保繳費(fèi)基數(shù)3957填寫,我現(xiàn)在怕填錯(cuò)了到時(shí)給我們單位上調(diào)社保繳費(fèi)基數(shù)。所以這邊請(qǐng)教一下您。
公司有一臺(tái)車用了兩年,現(xiàn)在打算賣給二手車商,開發(fā)票出去的話,增值稅是按照開票金額單獨(dú)繳納,還是可以和正常業(yè)務(wù)發(fā)票,可以勾選抵扣的?之前購買車輛的發(fā)票已勾選
某企業(yè)向銀行借款,借款年利率為5%,銀行要求保留10%的補(bǔ)償性余額,存款利率為1%,則該借款的實(shí)際利率是( )
老師,我公司應(yīng)收應(yīng)付賬款,要把之前的都調(diào)整一下,我摘要應(yīng)該寫什么,應(yīng)收應(yīng)付一般都用現(xiàn)金調(diào)整嗎
企業(yè)目前信用條件為“N/30”,年賒銷額為9000萬元,年變動(dòng)制造成本為3600萬元,變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用為1800萬元。若將信用期延長為“N/60”,變動(dòng)成本率不變,預(yù)計(jì)賒銷額將變?yōu)?8000萬元。企業(yè)的資金成本率為10%。一年按360天計(jì)算。該企業(yè)應(yīng)收賬款占用資金將增加( )萬元。
老師,注冊(cè)資金增資需要準(zhǔn)備什么資料,那些流程
老師,我們給一個(gè)公司A下了訂單(成品),但因?yàn)橛唵瘟坎淮?,?duì)方的包裝盒起不來量,然后她把這個(gè)包裝盒的給另外一個(gè)公司B做,另外的公司報(bào)價(jià)不是原來的價(jià)格了,有差額,差額公司A讓我們補(bǔ)給公司B,這個(gè)差開票開包裝物,那個(gè)我們平時(shí)也有跟B拿盒子,這個(gè)差價(jià)會(huì)影響我們進(jìn)銷存的價(jià)格嗎?
訂單100元,客戶實(shí)付90,平臺(tái)補(bǔ)貼10,商家實(shí)收100,那么主營業(yè)務(wù)收入是100還是90
發(fā)現(xiàn)去年11月憑證,把23-37號(hào)憑證給放到1號(hào)憑證之前了,這個(gè)是要重拆了再裝訂嗎,有沒有其他辦法
老師,我問下如果公司給返點(diǎn),是做哪個(gè)科目
公司生產(chǎn)一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備里面有軟件,可以申請(qǐng)軟件退稅嗎?
可以調(diào)整一下基數(shù),把費(fèi)額保持一致不
你好:可以哦,祝你工作順利