?你好? 是的。? ?比如購(gòu)銷的話 就按實(shí)際發(fā)生的金額來報(bào)印花稅即可? ?
老師,合同上沒有寫明金額,但是寫的具體金額以結(jié)算單為準(zhǔn),這樣需要繳納印花稅嗎?
老師,裝修合同上沒有定金額,約定以最終清單上的報(bào)價(jià)為準(zhǔn),但是清單不在合同上,這種情況需要交印花稅嗎
你好老師 請(qǐng)問運(yùn)輸合同上面沒有體現(xiàn)總金額,只體現(xiàn)單價(jià)和數(shù)量 ,繳納印花稅時(shí)是需要計(jì)算總金額還是說沒有金額的合同不需要繳納印花稅呢 ?
印花稅有個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅要交,但我公司的購(gòu)銷合同沒有寫具體的金額,都是說以每個(gè)月的對(duì)賬單為準(zhǔn),這樣我的印花稅的金額以什么數(shù)據(jù)填?
老師,建設(shè)工程勘察合同需要申報(bào)印花稅嗎?合同里面沒有寫明合同金額,寫的:“本工程勘察費(fèi)預(yù)算”為… ,這種情況,需要按這個(gè)預(yù)算金額申報(bào)印花稅嗎?還是等實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生再申報(bào)印花稅?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
那我這個(gè)月去交2020年的印花稅,賬務(wù)處理是做到2020年12月,還是做到2021年1月?
?你好? 是2020年的印花稅做2020年去??
會(huì)計(jì)分錄:借:稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,對(duì)嗎?
?你好? ?做 借稅金及附加 -印花稅貸其他應(yīng)付款 。 因?yàn)樾聹?zhǔn)則不讓做 應(yīng)交稅費(fèi)科目了??
好的,謝謝老師~
?沒事的。希望能辦幫到你??