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請問一下,我公司是制造業(yè)的,生產(chǎn)木質(zhì)家具的,客戶在我家買的家具,我們公司從外面買來的床墊,開進(jìn)來的發(fā)票,要如何做賬叻?

2021-01-12 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 11:52

您好,如果您是一般納稅人,借:庫存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存

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快賬用戶9592 追問 2021-01-12 14:54

這個床墊12月份買來已經(jīng)賣出去了,怎么做分錄?發(fā)票要1月份才開進(jìn)來,是普票主要是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,怎么做分錄? 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:08

您好,購入時借:庫存商品 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:09

您好,發(fā)票開來,若數(shù)據(jù)一致,將發(fā)票貼到12月憑證就行了

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:10

您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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快賬用戶9592 追問 2021-01-12 15:12

貨物12月份已經(jīng)發(fā)出去了,發(fā)票要1月才能開給我們

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:13

您好,只要數(shù)據(jù)一致就沒問題,貼上就行

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快賬用戶9592 追問 2021-01-12 15:14

結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定要在12月就把成本給轉(zhuǎn)了呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:19

您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9592 追問 2021-01-12 15:26

12月貨到,發(fā)票未到,我是不是要做暫估入庫叻?,發(fā)票到了,再 沖賬叻?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:31

您好,如果1月發(fā)票數(shù)據(jù)與12月入庫的一樣,就不用暫估了,因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票

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快賬用戶9592 追問 2021-01-12 15:34

款也沒有付的,你的意思是,賬做到12月份,1月份付款了,才能給我開發(fā)票進(jìn)來?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 18:57

您好,應(yīng)該是這樣的

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您好,如果您是一般納稅人,借:庫存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存
2021-01-12
你好,實(shí)際情況是銷售? 床? 嗎? 請不要點(diǎn)名提問,謝謝
2021-03-11
你好;? ?你這個模具是你們自己 加工制作的嗎 ? 到時所有權(quán)是你公司的嗎??
2023-07-11
您好,是可以的,謝謝
2021-10-16
你好 你們是不是不能銷售給終端客戶
2021-05-22
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