您好,如果您是一般納稅人,借:庫存商品(或原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存
請問一下,我公司是制造業(yè)的,生產(chǎn)木質(zhì)家具的,客戶在我家買的家具,我們公司從外面買來的床墊,開進(jìn)來的發(fā)票,要如何做賬叻?
請問老師, 1,我們公司是貿(mào)易公司,作為購買方,收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票,請問我怎么進(jìn)行會計(jì)處理。 2,我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費(fèi)轉(zhuǎn)給下家應(yīng)該怎么開具發(fā)票和進(jìn)行會計(jì)處理,我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質(zhì)。
我們是電梯安裝公司,從外面找安裝公司給客戶裝電梯,請問從電梯廠家買電梯,開具的電梯發(fā)票我公司可以入成本嗎。
老師 我想問下我們注冊了個個體戶,專門用來開蔬菜發(fā)票的,需要過賬這些嗎,因?yàn)槲覀児咀霾惋嫷?,難免會在外面買那些家民自家賣的蔬菜
請問老師,我們公司經(jīng)營范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造,去年接了一個項(xiàng)目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分?jǐn)偟疆a(chǎn)品當(dāng)中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢,之前買進(jìn)來的時候做的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
這個床墊12月份買來已經(jīng)賣出去了,怎么做分錄?發(fā)票要1月份才開進(jìn)來,是普票主要是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,怎么做分錄? 謝謝
您好,購入時借:庫存商品 貸:銀行存款
您好,發(fā)票開來,若數(shù)據(jù)一致,將發(fā)票貼到12月憑證就行了
您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
貨物12月份已經(jīng)發(fā)出去了,發(fā)票要1月才能開給我們
您好,只要數(shù)據(jù)一致就沒問題,貼上就行
結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定要在12月就把成本給轉(zhuǎn)了呀?
您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)的
12月貨到,發(fā)票未到,我是不是要做暫估入庫叻?,發(fā)票到了,再 沖賬叻?
您好,如果1月發(fā)票數(shù)據(jù)與12月入庫的一樣,就不用暫估了,因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票
款也沒有付的,你的意思是,賬做到12月份,1月份付款了,才能給我開發(fā)票進(jìn)來?
您好,應(yīng)該是這樣的