你好,按實(shí)際發(fā)生成本結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費(fèi)用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費(fèi)用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對不對
外賬,電子設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)銷售的制造業(yè)關(guān)于生產(chǎn)成本(料工費(fèi))和銷售成本按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問下 領(lǐng)用的原料數(shù)量來計算出金額,人工費(fèi),機(jī)器的折舊費(fèi),電費(fèi)水費(fèi)等,全部計入生產(chǎn)成本及制造費(fèi)用,月末將制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,用生產(chǎn)成本除入庫的產(chǎn)品數(shù)量,即算出產(chǎn)品單位成本,月末按銷售的數(shù)量乘以單位成本 這樣結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本對嗎
(16)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按生產(chǎn)工人薪酬比例分配計人甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本。(17)31日,本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品4000件、乙產(chǎn)品2000件已全部生產(chǎn)完工驗(yàn)收人庫(兩種產(chǎn)品均無月初在產(chǎn)品)(18)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷甲產(chǎn)品3000件、乙產(chǎn)品1500件的銷售成本。甲產(chǎn)品單位銷售成木380元,乙產(chǎn)品單位銷售成本580元。(19)31日,按本月銷售收人的10%計算應(yīng)交的消費(fèi)稅。(20)31日,將本月?lián)p益頭賬戶發(fā)生額結(jié)錢至“本年利潤”賬戶。
公司是銷售鋁合金的,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里沒有制造,都是銷售的經(jīng)營范圍,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要用到生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用科目吧,主營業(yè)務(wù)成本中材料成本和安裝成本各占多少比例
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗(yàn)舊啊
實(shí)際成本我怎么可能知道,我手上就只有銷項、進(jìn)項、其他的費(fèi)用單,
你好,要做成本計算的
所以才問外賬,電子設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)銷售的制造業(yè)關(guān)于生產(chǎn)成本(料工費(fèi))和銷售成本按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)呀
你好,外賬也要根據(jù)內(nèi)賬計算的結(jié)果做成本賬的.不是按銷售成本和料工費(fèi)比例結(jié)轉(zhuǎn).你應(yīng)該問內(nèi)部作賬的人員的,提供成本計算表,或者你說的料工費(fèi)比例.