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請問內(nèi)賬中,計提當月銷售收入時 開發(fā)票40000,有10000是代別的公司開票,到時候貨款也是一起打入本公司,再返現(xiàn)金給這個公司,這個從開票到返款內(nèi)賬怎么做會計分錄

2021-01-11 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-11 13:02

你好? ? ? 你與別人公司沒有業(yè)務(wù)。 你去虛開發(fā)票嗎 ?? ?這個有風險的 ;? ? 借銀行存款貸? 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款。? 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金? ?

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快賬用戶9087 追問 2021-01-11 13:45

那老師請問我沒收到這筆錢的時候,計提我要怎么計提呢,如果全部計入應(yīng)收賬款也不對吧,有10000不是本公司的

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齊紅老師 解答 2021-01-11 13:49

?你好? ? ? ? ? 沒有收到就掛應(yīng)收賬款。? 你掛按你開票出去的公司掛二級科目? ?。 你自己的工資在計提? ?

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快賬用戶9087 追問 2021-01-11 13:54

計提:借:應(yīng)收賬款(全部金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (自己公司部分) 應(yīng)交稅費-銷項 其他應(yīng)付款(代開部分) 老師是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:05

?你好 是的。 對應(yīng)的掛金額哈? ?

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快賬用戶9087 追問 2021-01-11 14:09

那老師到時候返收入給另外一個公司的時候會收取她們的開票服務(wù)費,請問這個應(yīng)該計入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:18

?你好? 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費??

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快賬用戶9087 追問 2021-01-11 14:24

應(yīng)交稅費是其他業(yè)務(wù)收入下設(shè)二級科目應(yīng)交稅費嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:29

?你好? 不是的。? 上面是兩個科目 貸方??

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快賬用戶9087 追問 2021-01-11 14:32

這個收入計提是計入借:其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:38

?你好? ? 嗯? ? 是的。 可以這樣來做? ?

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你好? ? ? 你與別人公司沒有業(yè)務(wù)。 你去虛開發(fā)票嗎 ?? ?這個有風險的 ;? ? 借銀行存款貸? 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款。? 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金? ?
2021-01-11
你好,那就當月確認收入就行了。他在同一個月。借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 要是下一個月也是這個分錄,然后開發(fā)票的時候把這個分錄紅沖再做一筆這個分錄。
2024-01-04
你好 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項
2020-08-05
你好;? 意思之后是貨返給你們 ;? 拿貨的時候 抵減返利金額; 來支付款項給對方是嗎? 那發(fā)票是 會體現(xiàn)返利部分的貨物嗎 ? 才好判斷的
2023-05-25
你好 你們支付出去的不是代收代付的吧 應(yīng)該是你的成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
2020-09-07
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