同學,你好。是可以的。
廣告公司,取得的票,廣告材料制作應該怎么入賬
老師您好,兄弟之間股權轉(zhuǎn)讓有優(yōu)惠政策嗎,弟弟要把股權轉(zhuǎn)給哥哥。
公司粉刷墻做怎么做會計分錄
老師代付的醫(yī)療費,是不是應該做代收代付
老師個體工商戶利潤這么算對嗎 收入*0.07=利潤
在國外簽了一份技術服務合同,我司是需方,要怎樣做賬?需要備什么資料?
上個月的個稅忘報了在扣繳端能補報嗎
我們甲方發(fā)工資,然后個稅也申報了,我們還能再申報嗎
你好!我想問一下:個稅工資申報是發(fā)工資之后是6589.24,交個稅嗎
公司存在固定資產(chǎn)車,剩余未折舊70多萬,打算公司注銷的話,這個資產(chǎn)需要怎么處理比較好
那需要做什么賬務處理嗎
同學,你好。 采購入賬時分錄: 借:資產(chǎn)、成本費用等對應科目 借:應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣稅額 貸:應付賬款 抵扣時分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅額
我購進時分錄,借:庫存商品,應交增值稅--進項稅,貸:應付賬款
沒有抵扣這個分錄,是不是錯了
同學,你好。沒抵扣,應該通過待認證科目的
以前都沒有做,現(xiàn)在要怎么處理呢
同學,你好,可以相反調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)。
老師是交樣吧
同學,你好。是這樣的。