這個(gè)你看你申報(bào)表,這個(gè)有寫是a 還是b 一般是合作社是享受免稅的,這個(gè)一般是查賬,不是核定,
老師,小規(guī)模納稅人,關(guān)于企業(yè)所得稅,收入超過100萬了,是都按50的20%征收呢,還是超出100萬的部分按50的20%收,100萬以內(nèi)的還是按50%10%收?
老師,合作企業(yè)是小規(guī)模納稅人,怎么知道它的所得稅是使用什么征收方式?利潤100萬以下,說所得稅是10%,是按什么征收???
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬,一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
22年,年利潤100萬以下企業(yè)所得稅按2.5%繼續(xù),這里所說的企業(yè)是公司形式的小微企業(yè)包括一般納稅人和小規(guī)模是嗎?老師了解這個(gè)政策嗎?
老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是怎么征收的
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計(jì)師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個(gè)要報(bào)營業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
老師,補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)交以前年度的房產(chǎn)稅,又有滯納金。這個(gè)怎么做分錄?。?/p>
老師,采購煤的時(shí)候我公司出了運(yùn)費(fèi) 銷售煤的時(shí)候,買方出了運(yùn)費(fèi),那我們公司開回來的進(jìn)項(xiàng)專票運(yùn)費(fèi)票可以抵扣銷項(xiàng)稅額嘛
老師,麻煩問一下,其他貨幣資金的明細(xì)賬要登什么賬本呢?
老師,我想咨詢一下公司資產(chǎn)在2024年末超過5000萬之后,如果在25年第一季度資產(chǎn)又不夠5000萬了,還能繼續(xù)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
外貿(mào)出口企業(yè)全部為出口業(yè)務(wù):有退稅的商品,還有出口視同內(nèi)銷征稅的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標(biāo)識為1),請問公司辦公用的電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)發(fā)票為專票和職工高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?我的意思進(jìn)項(xiàng)稅是用于視同內(nèi)銷商品的銷項(xiàng)稅抵扣