如果說原來的股東轉給另外一個股東,這個是公司兩個股東之間的股權交易,公司為什么要收回投資款呢?
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務局會卡的很嚴嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務) 公司稅費種核定有消費稅 但電子稅務局我的代辦里面沒有顯示消費稅 那還需要申報消費稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費用填,第二行我按他申報的個稅填,個稅申報不是按收付實現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么?不是高新技術企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報表填哪個稅率,,
老師,研發(fā)費用的加計扣除政策只有高新技術企業(yè)才有資格扣除嗎?
是這樣的,公司原有兩個股東,現(xiàn)在一個股東要退出股份,現(xiàn)在要求公司退回當時入的投資款,公司現(xiàn)在要對方寫一個收據(jù),這個收據(jù)怎么寫?
那這個股東直接在收據(jù)上面寫上,收到退資款就可以了。