您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,客戶的銀行貸款300萬,打到我們公司的銀行賬戶上了,我又一筆直接轉(zhuǎn)給客戶了,這個(gè)該怎么記賬
我們公司對(duì)公賬戶打款到客戶個(gè)人建行卡上了,錢打錯(cuò)銀行卡了,應(yīng)該打到客戶對(duì)公賬戶上的,客戶想用工行的卡把錢退回到我們對(duì)公賬戶上,可以嗎?
你好,我們公司以采購材料款的名義向銀行貸了一筆款,銀行直接把這筆貸款打到了供應(yīng)商的賬戶,請(qǐng)問怎樣合理的把這筆款轉(zhuǎn)回公司的賬戶
老師,我們下游客戶貸款了100萬。然后銀行直接把錢打在我們對(duì)公賬戶上了,這個(gè)賬怎么做!
老師。我們老板朋友公司像銀行做了經(jīng)營貸300萬。銀行要求錢直接打到供應(yīng)商。所以300萬進(jìn)了我們公司賬戶。但是實(shí)際上是沒這筆業(yè)務(wù)的。賬面一直掛著這筆款項(xiàng)。現(xiàn)在如何平賬呢
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不