您好 季度預(yù)交企業(yè)所得稅,需要計(jì)提分錄
你好老師,我們?nèi)绻羌径阮A(yù)交企業(yè)所得稅,需要計(jì)提分錄嗎
老師,企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?二季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,分錄怎么做?
比如我第三季度盈利了,需要預(yù)交企業(yè)所得稅,那我是需要在9月計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄嗎
你好 老師 我2022年第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提分錄忘計(jì)提了 只填了繳納企業(yè)所得稅分錄 現(xiàn)在跨年了 如果不想影響本年凈利潤(rùn) 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)嗎
老師:你好!一二季度盈利 三季度虧損 企業(yè)所得稅怎么計(jì)提?三季度要做分錄沖回多計(jì)提的所得稅嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
計(jì)提分錄怎么做數(shù)據(jù)來(lái)自哪里哦
借:所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 根據(jù)本季度的利潤(rùn)總額*適用所得稅稅率計(jì)提