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老師好,請(qǐng)問老師,去年有筆提現(xiàn)的分錄金額寫多了,今年我該怎么調(diào)整過來呢,謝謝老師。

2021-01-09 22:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 22:09

您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)提現(xiàn)分錄怎么寫的

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快賬用戶1687 追問 2021-01-10 16:13

老師好,不好意思,我昨晚沒看見老師回的信息,我以為周末老師收休息了,分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:21

沒事的哈 現(xiàn)在看見也一樣的 借:庫(kù)存現(xiàn)金 借方紅字 貸:銀行存款 貸方紅字

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快賬用戶1687 追問 2021-01-10 16:45

是去年的帳哦,財(cái)務(wù)軟件已結(jié)轉(zhuǎn)的,今年也一樣可以這樣做嗎?就按多出來的金額沖紅就可以了,是吧!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:47

是的?去年的帳 就這樣寫分錄就好了 按多出來的金額沖紅就可以

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您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)提現(xiàn)分錄怎么寫的
2021-01-09
你好,原路沖回就可以的哦
2023-04-13
借:以前年度損益調(diào)整 貸:壞賬準(zhǔn)備
2024-11-01
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款 直接做這筆分錄就可以了
2022-06-19
借:應(yīng)付賬款-暫估50000 ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6488 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商56488
2023-04-08
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