你好,同學(xué)。 屬于資產(chǎn)的的。 借,固定資產(chǎn) 貸,預(yù)付賬款等

昌盛公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)20×1年12月1日,與A公司簽訂一項(xiàng)購銷合同,合同規(guī)定:昌盛公司為A公司建造安裝一部電梯,合同價(jià)款為600萬元(不含增值稅)。合同規(guī)定,昌盛公司在合同簽訂5日內(nèi)預(yù)付商品價(jià)款(不含增值稅)的30%,其余價(jià)款將在昌盛公司將商品運(yùn)抵A公司并安裝檢驗(yàn)合格后支付。昌盛公司于20×1年12月5日收到A公司預(yù)付的價(jià)款180萬元,并將商品運(yùn)抵A公司。至20×1年12月31日,估計(jì)完成安裝任務(wù)的50%,預(yù)計(jì)于20×2年1月31日全部安裝完成。該電梯的實(shí)際成本為380萬元。(2)20×1年12月10日,銷售給B公司一臺(tái)設(shè)備,銷售價(jià)款(不含增值稅)為30萬元,昌盛公司已開出增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交與B公司,B公司已開出不帶息的銀行承兌匯票,期限為3個(gè)月。由于B公司車間內(nèi)放置該項(xiàng)新設(shè)備的場地尚未確定,經(jīng)昌盛公司同意,設(shè)備待20×2年1月20日在予提貨。該設(shè)備的實(shí)際成本為16萬元。要求:根據(jù)以上資料,編制昌盛公司有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
昌盛公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)20×1年12月1日,與A公司簽訂一項(xiàng)購銷合同,合同規(guī)定:昌盛公司為A公司建造安裝一部電梯,合同價(jià)款為600萬元(不含增值稅)。合同規(guī)定,昌盛公司在合同簽訂5日內(nèi)預(yù)付商品價(jià)款(不含增值稅)的30%,其余價(jià)款將在昌盛公司將商品運(yùn)抵A公司并安裝檢驗(yàn)合格后支付。昌盛公司于20×1年12月5日收到A公司預(yù)付的價(jià)款180萬元,并將商品運(yùn)抵A公司。至20×1年12月31日,估計(jì)完成安裝任務(wù)的50%,預(yù)計(jì)于20×2年1月31日全部安裝完成。該電梯的實(shí)際成本為380萬元。(2)20×1年12月10日,銷售給B公司一臺(tái)設(shè)備,銷售價(jià)款(不含增值稅)為30萬元,昌盛公司已開出增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交與B公司,B公司已開出不帶息的銀行承兌匯票,期限為3個(gè)月。由于B公司車間內(nèi)放置該項(xiàng)新設(shè)備的場地尚未確定,經(jīng)昌盛公司同意,設(shè)備待20×2年1月20日在予提貨。該設(shè)備的實(shí)際成本為16萬元。要求:根據(jù)以上資料,編制昌盛公司有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉庫倒塌,導(dǎo)致上月購入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐?xiàng)尚未收到。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我們公司和新能源公司合作,在管理的街道兩邊安裝充電樁,合同價(jià)款是5萬,但是后續(xù)又簽合同加裝充電樁,屬于資產(chǎn)嗎?已經(jīng)預(yù)支合同款1.6萬元,已收到1.6萬元的發(fā)票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄。
13.甲公司購進(jìn)一棟辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,并于當(dāng)月投入使用。取得增值稅專用發(fā)票并通過認(rèn)證,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅稅額為450000元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。14.經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),以現(xiàn)金回購方式回購本公司股票 1 000 萬股并注銷,每股回購價(jià)3 元15.全年實(shí)現(xiàn)凈利潤 2 000 萬元,按凈利潤的 10%提取法定盈余公積,并結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤。16. 本月月初與乙公司簽訂一項(xiàng)安裝工程合同,合同總價(jià)款為160萬元,合同簽訂時(shí)預(yù)收服務(wù)款50萬元。至月末累計(jì)發(fā)生服務(wù)支出60萬元(假定全部為職工薪酬),工程尚未完工,預(yù)計(jì)至完工還需要發(fā)生服務(wù)支出40萬元,屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),履約進(jìn)度不能合理估計(jì),企業(yè)發(fā)生的成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償,增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


已經(jīng)開票了,固定資產(chǎn)卡片咯!
款項(xiàng)還沒支付完
項(xiàng)目款還沒有支付完
借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 就付賬款 沒支付的計(jì)應(yīng)付處理的
必須錄入主營成本可以嗎?固定資產(chǎn)后期處理比較麻煩?
主營業(yè)務(wù)成本?你這是固定資產(chǎn)的
我們公司收這條街的占道經(jīng)營的攤租,建的充電樁是給攤主使用的
你這也是折舊 計(jì)相關(guān) 成本,而不是直接一次計(jì)成本 的
攤銷費(fèi)轉(zhuǎn)成本得嗎?
是的,攤銷折舊 轉(zhuǎn)成本 的