你好!2019年做匯算清繳了嗎?如果做了可以聯(lián)系稅務(wù)局維護(hù)后臺(tái)信息
老師您好,我2019年所得稅匯算清繳未申報(bào),2019年利潤需要彌補(bǔ)以前年度虧損,2020年一季度虧損,可以在未申報(bào)匯算清繳前先申報(bào)一季度報(bào)表嗎?
最后一個(gè)季度彌補(bǔ)以前年度虧損后交所得稅 ,所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?利潤總額10萬,以前年度虧損9萬
彌補(bǔ)以前年度虧損,2017年利潤負(fù)38萬,2018年利潤53萬,2019年利潤負(fù)54萬,按說2020年申報(bào)所得稅可以用以前年度虧損54萬對(duì)嗎?為啥申報(bào)所得稅帶不出來以前年度虧損?
2019年會(huì)計(jì)凈利潤為負(fù)17萬,匯算清繳調(diào)整后,應(yīng)納稅所得額28萬,2020年會(huì)計(jì)利潤10萬,請(qǐng)問有以前年度虧損可以彌補(bǔ)嗎?
#提問#2022年我司發(fā)生經(jīng)營虧損,出現(xiàn)以后年度可用于彌補(bǔ)虧損金額6000萬,2023年我司一季度產(chǎn)生盈利,所以用2022年虧損彌補(bǔ)抵減盈利所得稅1000萬,2023年我司整年度實(shí)際利潤為負(fù)9000萬,那我現(xiàn)在做203年度所得稅匯算,前一年度和本年度可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損金額合填多少?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,19年匯算清繳如下圖,是填錯(cuò)了嗎?
你好!2018年沒有彌補(bǔ)之前的虧損嗎?
老師,彌補(bǔ)虧損了,下圖就是19年申報(bào)18年年度報(bào)表時(shí)的數(shù)據(jù)
你好那就要聯(lián)系你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局可,維護(hù)一下后臺(tái)信息
那老師,我們季度申報(bào)所得稅也應(yīng)該有這個(gè)虧損數(shù)據(jù)直接抵扣所得稅的是嗎?
你好!是的可以抵扣的
那老師2020年前兩個(gè)季度因?yàn)闆]帶出來虧損也預(yù)繳了1500元的所得稅,后面去稅局帶出來這個(gè)虧損后怎么處理?退稅嗎?退稅是不是很麻煩不退可以嗎?
你好!不要申請(qǐng)退稅,申請(qǐng)留底就可以
申請(qǐng)留底是啥意思?麻煩嗎?是不是1500元所得稅對(duì)應(yīng)的利潤沒有用54萬彌補(bǔ)?
你好!抵扣以后的企業(yè)所得稅
老師,怎樣申請(qǐng)抵扣以后企業(yè)所得稅?需要找專管員嗎?
你好!網(wǎng)上直接就可以的