你好,匯算清繳時補繳的企業(yè)所得稅,計提的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
老師,匯算清繳時補繳的企業(yè)所得稅的計提分錄怎么做?
補繳企業(yè)所得稅和匯算清繳的時候調(diào)增需補的企業(yè)所得稅,分錄分別怎么做?
匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做呀
老師,您好!企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,企業(yè)所得稅平時預(yù)繳,計提分錄借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。那匯算清繳時候補繳了10000多,這補繳部分應(yīng)該怎么做分錄?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目怎么辦?
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目,就這樣做分錄 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
鄒老師,因為你回答的耐心細(xì)致,想繼續(xù)問你一個問題。就是金稅盤的技術(shù)維護(hù)費280元,因為留底很多,暫時沒得抵,申報的時候在附表4里要自己手動把金額數(shù)加上去嗎?
你好,金稅盤的技術(shù)維護(hù)費280元,申報的時候在附表4里要手動填寫,然后結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣