你好,可以啊,可以這樣
老師,個(gè)體工商戶可以自行開(kāi)普票,用不用每月報(bào)稅?
有關(guān)成立個(gè)體工商戶可以每月開(kāi)10萬(wàn)的普票免稅,抵扣個(gè)稅,自然人可以成立1個(gè)以上的個(gè)體工商戶,每月可以開(kāi)1個(gè)以上10萬(wàn)普票抵扣個(gè)稅嗎?
自然人注冊(cè)成立個(gè)體工商戶,開(kāi)票每個(gè)月15萬(wàn)以下免交增值稅?
個(gè)體工商戶23年1-3月增值稅發(fā)票普票開(kāi)了39萬(wàn),可以在23年6月份紅沖1-3份開(kāi)具的10萬(wàn)發(fā)票嗎,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)普通發(fā)票10萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問(wèn)一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡(jiǎn)單的方法只是發(fā)年終獎(jiǎng)跟工資嗎? 工資多少錢一個(gè)月合適,年終獎(jiǎng)呢 老板娘也在公司有買五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬(wàn)匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給單位69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),其實(shí)我們公司只是幫公司b賣這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤](méi)有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問(wèn)這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來(lái)承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來(lái)出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅。可是如果驗(yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動(dòng)再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類沒(méi)有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
比如,我在一個(gè)公司月工資32萬(wàn),我成立3個(gè)個(gè)體工商戶,分別開(kāi)出3個(gè)10萬(wàn)的普票來(lái)抵扣個(gè)稅,余下的2萬(wàn)再申報(bào)個(gè)稅。個(gè)體工商戶這邊也是要申報(bào)個(gè)稅,按1%申報(bào),每月3萬(wàn),最后匯算清繳怎么辦?感謝老師賜教
個(gè)體還要申報(bào)個(gè)稅的啊,不是只有增值稅的
是要匯合在一起申報(bào)嗎?
要的呢,其實(shí)這種操作就怕稅務(wù)局查,,現(xiàn)實(shí)中有人這么干,風(fēng)險(xiǎn)大
感謝賜教,老師安好!
嗯嗯,不用客氣的噠撒