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收不回來的其他應(yīng)收款,沒有計提壞賬,可以這樣做分錄嗎? 借:管理費用-壞賬損失 貨:其他應(yīng)收款

2021-01-08 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-08 12:41

先計提,然后核銷 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶2613 追問 2021-01-08 12:44

那匯算清繳時要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 13:20

實際損失不需要納稅調(diào)增的

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先計提,然后核銷 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款
2021-01-08
你好,是的,分錄沒錯。
2020-12-28
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-07-27
是的,就是那樣做的哈
2024-10-22
同學(xué)您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以的
2023-02-02
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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