收入科目無法調(diào)整到專項應(yīng)付款。
老師,我要把收入科目調(diào)整到專項應(yīng)付款科目怎么做賬?
工資可作為專項應(yīng)付款嗎?我們有人員專門對這個項目進行研發(fā),發(fā)放的工資是不是要用專項應(yīng)付款這個科目支付 之前做的科目是 研發(fā)支出-薪酬 現(xiàn)在要全部調(diào)整到專項應(yīng)付款 科目,會計分錄怎做?
老師你好,以前的會計做賬,科目應(yīng)該應(yīng)付賬款,但是做到應(yīng)交稅費進項稅額科目下了,這個現(xiàn)在我需要怎么做調(diào)整
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
之前入了收入,稅務(wù)的來說讓我調(diào)到專項應(yīng)付款
那只有沖銷更正法處理。就是沖銷以前的收入的相關(guān)分錄,再進行更正計入專項應(yīng)付款。
19年的也錯了,這要怎么更正呢
用“以前年度損益調(diào)整”科目進行調(diào)賬務(wù)處理。