這個房租做管理費用 房租, 物業(yè)費做借管理費用 -物業(yè)費,進項稅額,貸銀行
老師好,交了房租費和物業(yè)費,拿到了一張專票是物業(yè)費價款是14186.79,稅額是851.21,一張普票是房租價稅合計是26316.50,可以合并在一起做賬嗎? 借 管理費用 辦公費 40503.26 應交稅費 應交增值稅 進項稅 851.21 貸 銀行存款 41354.50 這樣專票,普票合起來做分錄,可以嗎?
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設貨物價款100元,進項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應付職工薪酬 113 借:應付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應交稅費-應交增值稅-進項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13 這兩種做法對嗎?
同一筆業(yè)務,一張住宿專票一張餐飲普票,寫在同一筆分錄,金額也加在一起記在管理費用,例:借:管理費用——會議費借:應交稅費——進項稅額貸:銀行存款,這樣做可以嗎
老師,用于個人消費的專票,價稅合計11300元,在21年沒有認證只做了分錄是:借:管理費用11300 貸:銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認證了,做了分錄借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 1300 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅額 1300 這個月進項稅額轉出,請問怎么分錄
老師,我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費用及房租,會計分錄:借 預付賬款 貸 銀行存款;發(fā)票在1月收到增值稅專用發(fā)票,應交稅費-待認證進項是否可以按照以下分錄做:借 應交稅費-待認證進行 貸 預付賬款
公司開展小孩夏令營業(yè)務,給孩子買的衣服,鞋子,還有徐連用的設備,怎么做賬呢
老師,問下去年發(fā)現(xiàn)有張重復票,怎么弄
老師好,陪標費用怎么開合適?怎么入賬?
老師:你好!本月有入庫,有退貨,有盤盈,盤虧這些應該怎樣做賬
您好老師,稅務局網(wǎng)站上顯示公司是高風險,這情況是怎么回事?
老師請問之前上個月比如給項目上付的保險費10000,借:工程施工9000應交稅費應交增值稅1000貸:銀行存款10000,然后這個月收到另一個公司分攤這筆保險費5000,但是沒有相應的發(fā)票,我這個該怎么做賬呢,沒有票不能隨便做進項轉出的吧,但是這個照理要進項轉出來著,該怎么辦
老師幫我算下我需要交什么稅,交多少詳細,租個人住房,租金一月1500,年付,
老師,租國土局的土地要交什么稅
想做黃金回收生意,應該注冊個體還是公司比較好,針對回收黃金很多都是從個人手里回收,個人無法給我開發(fā)票的情況我該,我該怎么做賬務處理
老師,我們有個固定資產折舊年限是5年,這月已經(jīng)達到5年了,發(fā)現(xiàn)有余額,還有三個月未折舊,可以這個月一次性把四個月的折舊一起做嗎