同學你好 ,小規(guī)模的按規(guī)定要求是季度低于30萬的,免征增值稅,但是申請還是要正常申報的,像這種超過30萬的,按實際的開票金額來申報,現(xiàn)在是屬于疫情期間1%來征收,
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費用。
請問污水處理費入什么科目,是否跟水費一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產品定價毛利定多少可以實現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
那老師稅率還有百分之3的,百分之5的呢
同學你好 ,小規(guī)模的,沒有疫期間的,是統(tǒng)一按3%來征收的,現(xiàn)在屬于疫情期間是按1%來征收,另開票的3或5%僅是開票內容不同,而導致稅率不同,
是開錯稅率了,現(xiàn)在該怎么報稅
同學你好,稅率開錯跨月了沒有,如果是當月可以作廢,如果是跨月了,要沖紅的