您好,30萬以內(nèi)免征的是增值稅 不是企業(yè)所得稅
這個題問所得稅費用是多少,完全不明白后來那5萬是什么意思,我知道咋算出來的,但我不明白為啥是那樣算,不明白原因
老師我一直不明白這個企業(yè)所得稅,比如我們是季度繳納,,一季度是繳納的1-3月的企業(yè)所得稅,那么二季度是繳納的4-6的企業(yè)所得稅還是1-6月的企業(yè)所得稅
老師,我沒明白這個企業(yè)所得稅是什么意思,不是季度30萬內(nèi)是免稅的嗎?那我這塊怎么解釋呀
老師,這個個體戶核定的信息是什么意思?不是免稅嗎?一個季度不超過30萬
申報增值稅不包括營業(yè)外收入,意思是不是營業(yè)收入是30萬,沒有超過季度的45萬界限免稅,但是加上營業(yè)外收入超過45萬,那不包括的意思就是還是免稅,是這么理解嗎
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
就只是免附加稅嗎?那意思是只要有利潤就要交企業(yè)所得稅?
免征增值稅 和附加稅? 是的只要有利潤就要交企業(yè)所得稅
那開專票增值稅也就不能免了呀……就只免教育費附加及地方教育費附加對吧
對,專票開了就要交增值稅的