您好,補(bǔ)繳哪個(gè)稅費(fèi)。
你好,請(qǐng)問(wèn)一下公司18年之前從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模有個(gè)9500的進(jìn)項(xiàng)稅額余留,今年7月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,這個(gè)之前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做啊? 每月勾選抵扣發(fā)票,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之后,需要補(bǔ)交稅費(fèi),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,公司由一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人需要怎么處理了,之前一般納稅人時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅有留底,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)科目是,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-34479.76 怎么做分錄
老師,你好,我想咨詢一下一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,之前留抵稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄
因?yàn)樾∫?guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后導(dǎo)致之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出和補(bǔ)稅的分錄怎么做
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師,是這樣的,我們12月初開(kāi)了一張電子普票是免稅的(比如1372.2),然后12月中轉(zhuǎn)成了一般納稅人,這樣就需要補(bǔ)繳增值稅(比如178.39),但是我不知道該怎么做這個(gè)分錄,因?yàn)槭盏降呢浛钍?372.2,那這個(gè)178.39應(yīng)該怎么做分錄呢
您好,根據(jù)您的描述,借銀行存款1372.2貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅178.39
您好,12月您還是小規(guī)模納稅人,次月才是一般納稅人
12月份就是一般納稅人了
您好,是當(dāng)月申報(bào),下月才能轉(zhuǎn)。1月開(kāi)始
老師,我們是當(dāng)月生效的
您好,那您的增值稅只能做營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝老師,那是做兩筆分錄嗎?一個(gè)確認(rèn)主營(yíng)收,一個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出然后貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,是嗎?
您好,是的,您的理解非常正確