最好申報(bào)個(gè)稅,零申報(bào)。
公司股東不給他發(fā)工資,請(qǐng)問需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
公司老板不拿工資,請(qǐng)問需要給他申報(bào)個(gè)稅(零申報(bào)嗎?),還是直接不給他報(bào)稅?
建筑公司,如果有一個(gè)員工平時(shí)不拿工資,年末一次性拿一年工資10萬(wàn),那么平時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)怎么給他申報(bào)?最后在當(dāng)年年末12月份給他申報(bào)10萬(wàn)的工資嗎?還是在次年1月15號(hào)前給他申報(bào)上一年度10萬(wàn)工資呢?主要是平時(shí)一分錢不發(fā)給他,平時(shí)沒有銀行發(fā)工資給他的賬單記錄,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)?每個(gè)月零申報(bào)嗎?最后這個(gè)月一次性申報(bào)10萬(wàn)嗎?
老師,11月份新注冊(cè)的公司,這個(gè)月直接零申報(bào),我在申報(bào)界面直接一鍵零申報(bào)就好了是嗎?還需要其他申報(bào)嗎
老師,分公司負(fù)責(zé)人發(fā)工資在總公司。新分公司成立第一個(gè)月,沒有人員。只能給負(fù)責(zé)人進(jìn)行個(gè)稅零申報(bào),后期有其他人員還用給他零申報(bào)嗎?還是直接不申報(bào)了?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎