同學(xué)你好,第一個(gè)不能抵扣;第二個(gè)是按發(fā)票上的稅額抵扣;辦理了ECT都是開(kāi)通行費(fèi)發(fā)票;
老師,我想問(wèn)下,現(xiàn)在不是那種交通票可以抵扣,計(jì)算抵扣,能具體說(shuō)說(shuō)是哪種嗎。怎么計(jì)算啊
老師,這兩種通行費(fèi)發(fā)票有啥區(qū)別?是不是都可以計(jì)算抵扣,怎么抵扣和申報(bào)麻煩老師具體說(shuō)一下
您好老師,請(qǐng)問(wèn)收到通行費(fèi)電子發(fā)票有按3%開(kāi)具和免稅開(kāi)具兩種稅率,3%的可以在增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票里可以看到,但是收到免稅的電子發(fā)票看不到是自己計(jì)算抵扣嗎
老師麻煩問(wèn)下就是訂飛機(jī)票行程單是可以抵扣的,但是像攜程的那種電子發(fā)票是不能抵扣的,那這兩種哪種劃算一點(diǎn)的
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下計(jì)算抵扣?什么情況下憑票抵扣? 這兩者分別又有什么區(qū)別?這個(gè)是有法規(guī)要求的嗎?如果選錯(cuò)了抵扣方式會(huì)影響稅務(wù)稽查嗎? 會(huì)影響財(cái)務(wù)入賬嗎?具體是怎么影響呢?麻煩老師詳細(xì)幫忙解釋下
公司給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢(qián) 寫(xiě)的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開(kāi)票可以開(kāi) 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個(gè)點(diǎn)的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去出售費(fèi)用后孰低計(jì)量。我記得還有一個(gè)是孰高計(jì)量。老師,是哪個(gè)呀
租賃激勵(lì)在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負(fù)債不就沒(méi)變?
老師商譽(yù)1000是怎么算出來(lái)的?
老師,快遞物流公司為客戶運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí),如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費(fèi)也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額210 萬(wàn)元,包括:2×24 年收到的國(guó)債利息收入10 萬(wàn)元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門(mén)處以罰款20 萬(wàn)元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負(fù)債余額為20 萬(wàn)元,年末余額為25 萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費(fèi)用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個(gè)原值計(jì)算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報(bào)關(guān)出口的單子開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來(lái)抵內(nèi)銷(xiāo)的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)辣椒籽開(kāi)發(fā)票的大類屬于什么?
老師,具體怎么計(jì)算抵扣和申報(bào)呢?有沒(méi)有相關(guān)文件,
電子通行費(fèi)發(fā)票的備注欄寫(xiě)的匯總開(kāi)具,那是不是必須得打印明細(xì)?
同學(xué)你好,電子通行費(fèi)發(fā)票的備注欄寫(xiě)的匯總開(kāi)具,那是不是必須得打印明細(xì)?——不需要打明細(xì);按發(fā)票上的稅額抵扣;
在哪申報(bào)?
同學(xué)你好,在增值稅附表二;