你好同學(xué),是他們?nèi)ツ甑娜康拈_(kāi)發(fā)票金額與購(gòu)買(mǎi)的東西金額的合計(jì)同學(xué)*萬(wàn)分之三, 實(shí)收資本沒(méi)增加就不用再交增加了交增加的萬(wàn)分之五部分同學(xué)
小規(guī)模納稅人差額,是勞務(wù)派遣公司。這個(gè)增值稅申報(bào)表中,本期發(fā)生額這一欄的數(shù)字是怎么算的?就是去標(biāo)注的那個(gè)
從別人那轉(zhuǎn)入一個(gè)勞務(wù)派遣公司,補(bǔ)申報(bào)印花稅要多少錢(qián),怎么核算
老師,想問(wèn)一下勞務(wù)派遣公司每個(gè)月派遣臨時(shí)工400多人,每個(gè)月給這些臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅工資,那申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)要把這1400多臨時(shí)工人數(shù)算上嗎?還是光填管理人員從業(yè)人數(shù)就行?
老師,業(yè)務(wù)是一家一般納稅人的勞務(wù)公司,公司派遣出去5個(gè)人到別的廠里去干活,完了廠子把勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)給了勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給廠子開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票,那勞務(wù)公司的成本票是不是可以問(wèn)拿了錢(qián)的工人要?工人們可以自己在手機(jī)上開(kāi)嗎?工人們開(kāi)的話是一個(gè)一個(gè)開(kāi)還是大家一起開(kāi)?
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣公司,派遣人員工資怎么申報(bào)個(gè)稅,人員比較多工資不固定,工資比較少有發(fā)幾百元工資可以不申報(bào)直接做賬嗎
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理