同學(xué)你好 借錢 借:銀行存款 貸:短期借款/長期借款 借的錢只是辦證的?
老師,我們單位向銀行借款,銀行讓我們跟第三方過,然后做了個銷售合同,第三方把錢打給我們,現(xiàn)在這筆錢一直掛在其他應(yīng)付款里,銀行的錢我們已經(jīng)還清了,這筆錢怎么處理?是不是要交稅了? ---------------- 預(yù)收賬款嗎
老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個人打過來的貨款我們轉(zhuǎn)給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-個人 應(yīng)付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應(yīng)付款個人還掛著怎么處理?我寫的對嗎?
我們是開發(fā)商,人家買我們的房子,我們開發(fā)商借錢給他買辦了證,他從銀行貸了款還給了我們,那這筆賬務(wù)怎么處理呢,掛其他應(yīng)收款,那預(yù)收賬款這個就掛不了賬了怎么處理呢
我們有個供應(yīng)商,掛了應(yīng)付,我們差他錢,這次我們該收他管理費,給他們開了票,沒有收他們錢,可不可以分錄這樣寫,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機器工時,也統(tǒng)計不了每個產(chǎn)品的工時,制造費用和期間費用該怎么分配?。?/p>
老師你好,公司想接機加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
老師,那借了錢收點利息,怎么做帳呢,做營業(yè)外收入嗎
可以計入其他業(yè)務(wù)收入