您好 平時(shí)月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不做轉(zhuǎn)出 年末的時(shí)候一次性轉(zhuǎn)出
未交增值稅是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不做轉(zhuǎn)出嗎
老師 是不是進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅不用做什么分錄,銷項(xiàng)稅額多于進(jìn)項(xiàng)稅額做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅 但是未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅差了了 439.34 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師想請(qǐng)問(wèn)一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
年末一次性轉(zhuǎn)出分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 ?