你好不需要繳納的
老師,你好 企業(yè)所得稅一季度已經(jīng)繳納了稅款,二三季度延期繳納了稅款,那么第四季度是做成虧損的了,那么二三季度的稅款還要繳納嗎?
老師,你好請教個問題 企業(yè)所得稅一季度已經(jīng)繳納了稅款,二三季度延期繳納了稅款,那么第四季度是做成虧損的了,那么是退一季度繳納的稅款,還是退三季度的稅款?
老師,請問企業(yè)所得稅第一季度盈利繳納了,第二季度虧損了,那第一季度繳納的企業(yè)所得稅會退回來嗎
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個季度也是虧損,第四個季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
老師好,如果一家企業(yè),第一季度是盈利的繳納了企業(yè)所得稅,第二季度顯示當年是虧損了的,因為第二季度成本增加了,那么第一季度繳納的企業(yè)所得稅是怎么弄?
我公司25年6月底的未分配有106萬?,F(xiàn)在要轉股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負數(shù)。A企業(yè)一直未計算投資損失。現(xiàn)在要計算的話該計算?
@樸老師,研發(fā)費用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開票開什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬代付款,乙公司替甲公司繳10萬給丙公司,請問乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽課說是實繳制,那是不可以理解為注冊資金實繳100萬后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
如果不需要繳納的話,匯算清繳是不是要退我第一季度繳納的稅款
你好 是的 退稅的 自己申報的